通知公告
当前位置: 网站首页 -- 要闻动态 -- 通知公告
2019年度甘南州工业和信息化局决算公开说明
发布日期:2020-09-18 点击数: 作者:财务室 来源:

 一、单位情况

 (一)基本情况。

 1.主要职能:

 贯彻执行工业和信息化有关法律、法规;拟订工业和信息化的发展战略;监测分析工业、信息产业运行态势;指导工业和信息化业的安全生产;承担振兴装备制造业组织协调任务;负责工业、通信业节能减排工作综合协调;负责中小企业发展的宏观指导;指导协调工业信息资源开发利用;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;会同有关部门组织信息安全保障体系的建立;统一配置和管理全州无线电频谱资源;负责指导和联系行业协会的工作;负责全州工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作;指导全州生产性服务业协调发展;负责行政审批事项;承办州委、州政府、省工业和信息化委员会交办的其他事项。

2.机构情况:

甘南州工业和信息化局是2010年7月由原州经济委和州乡镇局合并组建的。根据甘南办字〔2019〕127号文件,调整甘南州工信局职能配置、内设机构和人员编制等通知,设有办公室、经济运行与交通物流科、产业规划与政策法规科、中小企业与民营经济服务科、大数据与信息产业科(州国防动员委员会信息动员办公室)、消费品产业发展科、工业发展与循环经济科、产业合作与创新发展科、电力与安全生产监督科、机关党委等

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1306.38万元,支出总计1306.38万元。与2018年决算数相比,收入减少123.65万元、下降9%,支出减少123.65万元、下降9%,主要原因是:人员减少,专项收入和支出减少。

本部门2019年度收入合计1306.38万元,其中:财政拨款收入1306.38万元,占100%;本部门2019年度支出合计1306.38万元,其中:基本支出1232.24万元,占 94% 项目支出74.0万元,占6%;本部门2019年度年末结转和结余0.14万元,主要原因是剩余牦牛乳都宣传工作经费需跨年度完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1303.6万元,较上年决算数减少154.94万元,下降12%。主要原因:人员减少,专项收入减少;本部门2019年度财政拨款支出合计1306.24万元,较上年决算数减少179.52万元,下降14%。主要原因:人员减少,专项收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1303.6万元。其中:人员经费1079.42元, 较上年减少107.89万元,主要原因是调出人员,去世人员较多,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费150.18元,较上年178.45元,减少了28.27万元,主要原因是职工人数减少,相应的减少了对应的开支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.89万元,较年初预算数减少0.54万元,主要原因是我委大力压减公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0.0万元,因公车改革,所以无相应支出;公务接待费0.89万元,主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加了0.25万元,主要原因是我局承担2019年“一会一节”的电力通讯保障等工作、省工信厅委托第三方进行绩效考核接待支出等。

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年本部门公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,车辆维护费0.0万元;国内接待7批次98人;2019年本部门人均接待费0.009万元,车均购置费0万元,

五、其他需要说明的事项

政府采购支出情况说明:2019年本部门政府采购支出总额13.29万元,主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:甘南藏族自治州工业和信息化局                                                                单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 795.18 302 商品和服务支出 148.22 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 312.82 30201 办公费 7.48 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 379.51 30202 印刷费 8.12 30702 国外债务付息
30103 奖金 24.97 30203 咨询费
310 资本性支出 1.96
30106 伙食补助费
30204 手续费
31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资
30205 水费
31002 办公设备购置 1.96
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30206 电费 0.30 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费
30207 邮电费 3.82 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费
30208 取暖费 15.20 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费
30211 差旅费 41.82 31008 物资储备
30113 住房公积金 77.88 30212 因公出国(境)费用
31009 土地补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费 3.21 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 284.24 30215 会议费 2.57 31012 拆迁补偿
30301 离休费 23.48 30216 培训费 0.50 31013 公务用车购置
30302 退休费 49.42 30217 公务接待费 0.89 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 72.61 30224 被装购置费
31022 无形资产购置
30305 生活补助 6.01 30225 专用燃料费
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30226 劳务费 0.63 399 其他支出
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
39906 赠与
30308 助学金
30228 工会经费
39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 115.24 30229 福利费 11.71 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 17.47 30239 其他交通费用 51.96





30240 税金及附加费用






30299 其他商品和服务支出











人员经费合计 1,079.42 公用经费合计 150.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。